2019年齐齐哈尔市本级“三公”经费公开情况
发布日期:2019-01-30     来源: 市财政局

  一、“三公”经费范围
  包括市本级行政单位、事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)和其他单位。
  二、“三公”经费财政拨款预算情况
  2019年市本级“三公”经费财政拨款预算5,809万元。比2018年预算减少224万元,同比下降3.7%。其中:
  (一)因公出国(境)经费预算250万元(其中:含高新区2万元),比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因:经测算与上年持平。
  (二)公务用车购置及运行费4,241万元,比2018年预算减少184万元,同比下降4.2%,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定,控制预算安排规模,比上年只减不增,同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
  公务用车购置费522万元, 比2018年预算增加5万元,主要原因:按预算单位车辆使用情况,已达报废期的车辆需要更换,并按规定标准及限额内安排2019年公务用车购置费预算。
公务用车运行费3,719万元,比2018年预算减少189万元,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定,控制预算安排规模,比上年只减不增,同时实行公务用车购置及运行费总量控制原则。
  (三)公务接待费1,318万元(其中:含高新区8万元),比2018年预算减少40万元,同比下降2.9%,主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定,控制预算安排规模,比上年只减不增。
按照《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关精神和国务院“约法三章”的要求,齐齐哈尔市财政局将继续完善“三公”经费管理制度,细化各部门“三公”经费预算编制,严格控制“三公”经费预算规模,从源头上控制“三公”经费规模,确保市本级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。
  2019年市本级财政拨款“三公”经费预算总表.xls

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